集团召开私募投资基金专项审计进点会
会议现场
5月28日,集团组织召开私募投资基金专项审计进点会。省审计厅企业处处长罗亚波,审计组组长张大权及审计组成员出席会议。集团总裁、副董事长谢一华主持会议并作表态发言。
会上,审计组主审杨远春同志宣读了审计通知书,集团财务总监沈军汇报了集团私募投资基金情况,罗亚波处长讲话并提相关工作要求。
罗亚波指出,此次专项审计是省审计厅党委全面贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,落实省委、省政府工作部署的要求,强化国家审计机关对国有企业审计监督,是国有企业重要性决定的,是适应国有企业改革发展新形势的要求,也是国家审计机关自我完善、自我发展的需要。审计组和被审计单位要提高政治站位,充分认识开展审计工作的重要意义,实事求是反映问题,解决问题,推动国有企业规范运行管理和持续高质量发展。要加强协同配合,积极沟通交流,确保审计工作高质量完成。
谢一华对省审计厅一直以来给予集团改革发展的关心与帮助表示感谢。时隔一年,审计厅对集团开展私募投资基金专项审计,不仅是强化国家审计机关对国资国企监督的重要安排,更是对集团金融板块各项工作的“全面检阅”。集团党委高度重视,要求各责任单位切实提高政治站位,深化思想认识,认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,自觉接受审计监督,把此次专项审计作为集团持续深化改革,全面落实中央金融工作会议精神,持续推动资本板块企业改革发展的重要抓手。谢一华强调,此次专项审计安排内容全面、重点突出、覆盖面广、时间跨度长,是对集团私募基金投资情况进行的一次系统、全面、深入的摸底排查,是对集团近10年私募基金“募管投退”的全面复盘,对集团特别是资本板块改革发展具有重大意义。
谢一华要求,各部室、相关公司要把审计组工作要求贯彻落实到位。一是要积极配合审计工作,各责任单位要指定专人对接,认真负责,讲规矩,实事求是,及时、准确、完整提供所需查阅的资料,审计期间尽量避免安排相关人员外出。二是要对审计提出的问题照单全收、全盘接受,认真整改,边审边改,立审立改,审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要,切实达到整改提高、促进工作的目的。三是要为审计工作提供必要的办公条件、工作环境、生活后勤保障,确保此次审计工作圆满完成。
集团党委委员、副总裁张镭,集团财务总监、董事沈军,总部部室主要负责人,云能资本、香港公司、物流公司、电投公司、居正公司主要负责人参加会议。